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Esta deuda sí
es calderilla

El Sevilla reconoce una deuda neta de sólo 15 millones a 30 de junio de 2014

Redacción
Redacción
03/12/2014
Por las cuentas que se presentarán, el dinero sí está en el campo:...”

Se acerca la fecha de la Junta de Accionistas del Sevilla y como cada Navidad es esperado el balance que realiza el periódico La Razón sobre el estado del club, del que habrá que concluir que la situación del Sevilla es óptima. Estos son algunos puntos principales del informe de gestión que se presentará el día 22 de diciembre:

La deuda: Por primera vez en años se ofrecerán datos oficiales sobre la deuda neta de la sociedad, situada a 30 de junio de 2014 en 15 millones de euros. Esto viene motivado por la necesidad de satisfacer el Reglamento de Control Financiero de la LFP. Se prevé un superávit de casi 9 millones para el ejercicio actual. Según las normas de la Liga, el coste de la primera plantilla no puede superar el 70% de los ingresos. En el ejercicio pasado, este porcentaje se situó en torno al 50%. El coste de la plantilla fue de 51,1 millones y los ingresos ascendieron a 102 millones. El presupuesto de esta campaña se mueve en números similares: 108,5 millones de ingresos previstos y 71,9 millones destinados a los gastos de la plantilla inscribible en la LFP (50,8 en sueldos y 21,1 en amortizaciones). Por tanto, siguiendo este patrón económico, es normal que Castro y Monchi mantengan que los millones sí están en el campo.

Liquidez para el mercado de enero: Desde que se cerró el ejercicio 2013-14 el 30 de junio, el club reconoce unos beneficios por traspasos de 40 millones netos. Este hecho permitió reformular el presupuesto 2014-15 y reinvertir. Así quedan distribuidos los gastos: 37,7 millones gastos operativos y los 71,9 millones referidos al coste del primer equipo. Es decir, un total de 99,7 millones. Los dirigentes prevén un superávit en junio de 2015 de más de 8,8 millones de euros. Un dato que permite asegurar que el club está en disposición de acudir al mercado invernal.  Y es que la sociedad cumple con holgura todas las normas de control económico de la LFP. Respecto al ejercicio pasado, una vez más, el consejo de administración presentará superávit en la gestión económica: 4.696.000 euros después de impuestos, frente a los 2.403.000 euros de la anterior. Los fondos propios se elevan ya a 30.877.000 euros.

La plantilla, más cara: Existen cuatro partidas fundamentales: ingresos por retransmisión, venta de abonos, publicidad y comercialización y traspaso de jugadores. A éstas hay que sumar la nada despreciable cifra de 17.111.000 millones que reportó jugar y conquistar la Liga Europa. Un extra que permitió enjugar el incremento de los gastos de personal deportivo, que pasaron de 42.804.000 euros de la temporada 12-13 a 51.969.000 euros en la 13-14. No sólo se construyó una plantilla más cara sino que hubo que pagar las primas por el título europeo y la clasificación final de Liga. La plantilla actual se embolsa en salarios 50,8 millones, luego es bastante más cara que la anterior de inicio (43,8 millones). La media que gana un futbolista del primer equipo hoy es de 2 millones. Por retransmisiones, es decir, por los derechos de televisión, entraron en caja 32,6 millones, 2 más que la temporada anterior. Prácticamente esta partida supone el 50% de la cifra de negocio, en torno a 69 millones.

Las ventas: Por la venta de jugadores entre el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014 se recaudaron 33.237.000 euros, frente a los 34.876.180 del ejercicio 2012-13. Esta cifra es sensiblemente inferior al precio de venta de los jugadores. De hecho, el club traspasó futbolistas por un total de 55,6 millones, pero a esa cifra se ha de restar el valor neto contable (-13,4 millones), intermediarios (-230.000 euros) y los derechos de terceros (clubes que se reservan un porcentaje de una futura venta y del fondo de inversión Doyen con quien el Sevilla trabajó un tiempo) que redujeron la cifra mencionada en 11,5 millones también. Si a estas cantidades se suman los 40 millones de este año, el saldo por traspasos en dos temporadas y media se eleva por encima de 101 millones netos.

Abonos: Por este concepto se produjo un descenso del 15,5%, descendiendo la cantidad recaudada a 6.544.000 euros. El aumento de socios este año hará que aumente la cifra. Por último, el contrato con la firma Warrior permitió compensar un descenso "radical" en los ingresos publicitarios (-76%), que obedece al incumplimiento del contrato con el Grupo Santa Mónica para la explotación de la publicidad dinámica perimetral del estadio y que el club ha llevado a los tribunales. La entidad apenas ingresó 1.156.000 euros por publicidad, pero los dividendos por comercialización se situaron en 9.091.000 millones. Entre ambos conceptos se superó la cifra del curso 12-13 en un 3,7%.

Hacienda: Como ya anunció José María Cruz, el club está regularizando su situación con la Agencia Tributaria y ha reducido la deuda "muy significativamente", según se expone en el informe de gestión. No ha tenido que solicitar nuevos fraccionamientos y está cumpliendo los comprometidos en ejercicios anteriores. El Sevilla como empresa con más de 230 empleados en nómina también triunfa.

La pelotita: No olvidemos lo más importante: la pelotita entró la pasada campaña. Castro afrontará su segunda Junta con un título europeo bajo el brazo y una nueva clasificación europea. De la mano de Monchi, se ha vuelto a confeccionar una plantilla competitiva, que se moverá seguro en la zona europea. Ya veremos si hay calidad para quitarle el cuarto puesto al Valencia, un duro enemigo. El nivel del Atlético parece lejano.